用友结账后怎么修改凭证(用友怎么修改已经记账的凭证)
欧易okx交易所下载
欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。
一、基础设置
1、部门及职员设置
增加部门:【基础设置】—【机构设置】—【部门档案】,进入部门档案,单击增加,填写要增加的部门编码与名称,然后保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4f84ac31457b.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/5f0bd082f1f22f4.jpg)
增加人员档案:【基础设置】—【机构设置】—【职员档案】,进入职员档案;在空白行输入职员编码,职员名称,所属部门,再单击增加,增加下一位;增加完,单击退出,提示是否保存,单击:是
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/5540cf84ea3cec8.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/75014c1cf47c247.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/487fa30e2bd63d1.jpg)
2、会计科目设置
会计科目增加:【基础设置】—【财务】—【会计科目】,进入会计科目,找到要增加二级的一级科目,单击增加,在会计科目__新增下,增加二级科目编码,名称(有辅助核算的选上),保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/80e194925bbbd21.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/a9bc90c9b5c3091.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/90c0622407cfbba.jpg)
修改会计科目:进入会计科目,双击(或选中科目单击上面的修改)要修改的会计科目,在会计科目__修改下,进行修改(名称,辅助核算等),保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0a48431056dc0ff.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/3f0041a36a67334.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/7c764d30e2c3.jpg)
3、设置凭证类别
【基础设置】—【财务】—【凭证类别】,选择需要的凭证类别
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/431ff19cd4a14ba.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/45106f176a60c63.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/000c43286aa9a8.jpg)
4、结算方式
【基础设置】—【收付结算】—【结算方式】,进入结算方式,单击增加,填写类别编码与名称,单击保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4ae896d843a4328.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/51cd0cc6b91ea66.jpg)
二、期初余额录入
1、应收账款期初余额录入
如果启用了进销存模块,进入【销售管理】—【客户往来】—【客户住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应收单(如果提前收客户的钱,选预收单),进入其他应收单,填写科目编码、客户、金额,单击保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/b39c51752a7c29c.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/9492b82b0d8a480.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/c2db482a2edf680.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/e8928ee44de6fff.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/c455c39cf2296fa.jpg)
- 应付账款期初余额
【采购管理】—【供应商往来】—【供应商住来期初】,期初余额查询,单击确定,进入期初余额明细,单击增加—单据类别下单据名称选应付单(如果提前付给供应商的钱,选预付单),进入其他应付单,填写科目编码、客户、金额,单击保存
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/32357350a832b1e.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/7e03a78bd408765.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/99aba788e54033a.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/fc20e37fde2bbb.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/58b0e176f513c14.jpg)
3、总账期初余额
【总账】—【设置】—【期初余额】,进入期初余额录入,在相应的科目后面录入期初余额
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/740c23e31da0866.jpg)
情况:a、白底的直接录入金额即可;b、黄底的是非未级科目,录入下面未级科目,自动算其未级科目的和;c、蓝底的,要双击进入填写明细,应收账款与应付账款进入后单击引入
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/228a2c1fa226467.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/685b3cfb7bb8e09.jpg)
注:填写完余额,单击试算,查看是否平衡,平衡后单所对账
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/663e787a6908.jpg)
三、日常业务
- 填制凭证(不涉及业务的凭证—与采购入库、销售出库、材料领用、产成品入库、应付、应收)
A、增加凭证操作:【总账】—【填制凭证】,进入填制凭证,单击增加
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0cdd87fd7d1811b.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/ac299ec480b2ba.jpg)
B、作废凭证
在填制凭证下,找到要作废的凭证,单击“制单”—“作废/恢复”,凭证左上角会出现“作废”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/c13b87d382f74.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/959a26ed62aabde.jpg)
C、删除凭证
单击“制单”—“整理凭证”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/e301cc519db007f.jpg)
选择凭证期间,单击“确定”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/edd7b78784439f8.jpg)
选择要删除的凭证,然后“确定”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4067d6eb46ca345.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/efe2d89de8de4f7.jpg)
四、期间损益转账凭证
操作:【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益】
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/2b38b233284484f.jpg)
在本年利润科目那选择本年利润,单击“确定”(只需做一次,以后不用在制定了)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/ee930631ea992ca.jpg)
【总账系统】—【月末转账】
注意结转月份,选择“期间损益结转”,选择“包含未记账凭证”,单击“全选”,然后确定
生成凭证,单击保存,凭证左上角出现“已生成”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/11eab22484857d7.jpg)
五、审核凭证
操作:【总账系统】—【审核凭证】
注:审核凭证的人与制凭证的人不能为同一个人
凭证审核窗口,单击“确定”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/710e722806fd44c.jpg)
单击“审核”,审核后会自动转到下一张凭证
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/73a9df41ffa4418.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/dac5a5bce6c8d99.jpg)
凭证全部审核完后,单击“退出”,回到凭证审核列表,然后退出
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/53a59d899ea2329.jpg)
六、记账
操作:【总账系统】—【记账】
单击“全选”,记账范围会出现凭证号范围,然后按下一步
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/bd2dab8874227fa.jpg)
单击“下一步”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/eee5bde82005d47.jpg)
单击“记账”,弹出试算平衡表,如果不平,不让记账
七、结账
操作:【总账系统】—【月末结账】
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/5fcc57a59073a95.jpg)
选择结账的月份,单击“下一步”
单击“对账”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/a7801407a807a64.jpg)
查看工作报告,看是否有没完成的项,单击“下一步”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/27331f7a54dbdff.jpg)
出现哭脸,说明有工作没有完成不能结账,返回上一步查看
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/1de8135e9f06c6a.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/49ff86032894c4d.jpg)
笑脸,工作完成,可以结账,单击“结账”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/abb858377c20.jpg)
结账后的月份,是否结账处会出现‘Y’
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/e3c9027c2fde3.jpg)
八、账表
操作:【总账】—【账簿查询】
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/d394544f13db4a.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4eb9cc6831a7cf9.jpg)
九、财务报表
1、建立报表操作:单击【财务报表】
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4004b1b1fc9a2b9.jpg)
菜单栏上点击“新建”或“文件”—“新建”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/93253a752719f96.jpg)
“格式”—“报表模板”,选择“小企业会计准则(2013)”,选择要生成的“报表”,单击确认
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4a4167289538.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/5c2e766bc6ed899.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/33442d827be61d.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/40be32c25d08da1.jpg)
单击保存,选择保存的路径,和文件名称
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/24603d23d469ab6.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/ea62c3a0e1456ab.jpg)
报表读取数据操作:单击左下角的“格式”,让其换成“数据”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/b7c1249893ca602.jpg)
“数据”—“关键字”—“录入”,录入生成报表的月份
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/74dc6a92876319c.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/3810a1ac196c5ef.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/9d8c163f01c14cb.jpg)
查看报表数据是否正确,数据是否平
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0c9dec9b22a6bc0.jpg)
2、编辑报表
取消关键字操作:(在格式状态下,左下角是格式)“数据”—“关键字”—“取消”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/7307836fbc6e926.jpg)
选择要取消的关键字,单击确定
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0c05707f45044d5.jpg)
设置关键字操作:选中关键字所在的单元格(在格式状态下,即左下角是格式)“数据”—“关键字”—“设置”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/eb9c64a7d13da88.jpg)
选择关键字 ,单击确定(关键字设置要一个一个添加)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0098c8c20629820.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/eee117d9a3f3d04.jpg)
偏移关键字操作:“数据”—“关键字”—“偏移”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/290dcfd834065.jpg)
录入偏移数,负数是往左移动,正数是往右移动
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/19e43357e92ce5a.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/f9eda8df490af.jpg)
编辑公式操作:选中设置公式的单元格,单击工具栏上的公式编辑按钮,在定义公式窗口下,单击“函数向导”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/af9cf036a670ee7.jpg)
选择“用友财务函数”,设置期末数的公式,选期末;设置期初数的公式,选期初,单击下一步
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/0e482f5cd6da2de.jpg)
单击参照,在财务函数下的科目上,选择你要编辑公式的科目,如果想不记账也能出报表,就勾选上“包含未记账凭证”,单击确定
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/08a6bf257892.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/424527a89cc89e9.jpg)
单击“确定”
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/4f58a7474d537d.jpg)
返回“定义公式”,单击确定,公式设置完成
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/c527d9e26904f66.jpg)
![用友T3标准版总账报表详细操作流程](http://www.ivckd.com/uploadfile/202305/74d014cb7c9dc16.jpg)
如果以上内容对您的工作有所帮助的话,请不要忘了关注、点赞加转发,您的支持是我继续创作的最大动力。如果您在用友软件使用过程中遇到问题,欢迎在评论区留言,我会第一时间回复您[碰拳]